蚌埠市审计局内设机构
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发布时间:2024-10-22 02:17
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时间:2024-10-22 03:47
蚌埠市审计局设有多个内设机构,这些部门分工明确,各司其职。
首先,办公室承担着机关日常政务的协助工作,包括会议组织、报告起草、文件管理、保密、行政后勤和档案事务。同时,它还负责审计事业经费的管理,以及与特约审计员的联络工作。
综合法规科负责审计规划、项目计划的编制,协调审计业务科室和派出审计室的审计范围,草拟和修订审计规章制度,监督审计质量,并处理审计复议和法律事项。此外,它还负责审计信息、科研和统计工作,以及蚌埠市审计学会的日常工作。
财政审计科主要负责市本级预算执行审计,审计市财政局及税收征管情况,对县(区)政府预算执行进行审计,指导全市财政审计业务。
金融审计科受省审计厅授权,审计国有金融机构在蚌埠的业务,以及地方商业银行和非银行金融机构,开展金融专项审计和审计调查。
行政事业审计科审计与财政有拨缴款关系的政府机关和部门,进行行政事业专项审计和审计调查。
企业审计科审计市属国有企业和国有资本占主导地位的企业,开展专项审计和审计指导。
农业与资源环保审计科审计农业、林业、水利、环保等部门的财务收支,以及农村乡镇资金,负责农业与资源环保专项审计。
社会保障审计科审计社保基金和相关福利资金的管理使用,负责社会保障专项审计和民生工程审计。
固定资产投资审计科审计政府投资项目,开展重要投资专项审计,指导全市审计机关的固定资产投资审计。
外资运用审计科负责国际组织和外国政府贷款项目的审计,以及中外合资企业的审计,开展外资运用专项审计。
计算机审计科负责计算机审计业务指导,信息化建设规划,计算机业务培训,以及网络系统和设备的管理工作。
人事教育科则负责机构编制、人事管理、教育培训等事务,包括机关工作人员的考核和离退休人员服务管理,以及审计宣传工作。
机关党委负责机关和直属单位的党群工作。