用友U8反结账反记账反审核操作方法
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发布时间:2024-08-12 22:23
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时间:2024-08-14 10:59
深入解析:如何在已结账的用友U8中调整凭证?反结账、反记账、反审核操作详解
在日常财务工作中,我们遵循严谨的流程:填制凭证、审核、记账,然后结账,一旦进入结账阶段,凭证的修改就变得复杂。但别担心,遇到需要修改的情况,可以通过一系列反操作来实现,包括反结账、反记账和反审核。让我们一步步来学习如何操作。
首先,反结账是关键步骤:
1. 打开结账界面,定位到需要反结账的月份。
2. 按下键盘组合键Ctrl+Shift+F6(部分键盘可能需要Fn键的配合),注意这里的密码是登录系统的密码,以DEMO用户为例,密码为默认的"DEMO"。
结账状态被撤销后,"已结账"的标记将消失,表明你可以继续进行后续调整。
接下来,反记账:
1. 在左侧导航栏,找到并点击实施工具的图标。
2. 选择“实施工具”下的“总账数据修正”,并点击进入。
3. 在恢复方式中做出选择,输入口令后确认操作。
而反审核:
1. 以审核员的身份登录系统,确保能看到自己的审核记录。
2. 在审核管理界面,设置好调整范围。
3. 精确找到需要反审的凭证,执行弃审操作,即可解除审核状态。
至此,你已掌握了如何在已结账状态下修改凭证的基本步骤。但请注意,如果凭证涉及损益科目,可能需要删除相关结转凭证,然后重新生成新的凭证数据,以确保财务报告的准确性。
总之,虽然操作看似繁琐,但只要按照正确的顺序和步骤,你就能在用友U8中灵活应对已结账凭证的修改需求。希望这些信息对你的工作有所帮助。如有疑问,随时欢迎提问或私信交流。
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