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增值税是负数的报表怎么填列

发布网友 发布时间:2022-02-24 00:29

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2022-02-24 01:58

*是负数,就是应交*是借方余额,填纳税申报表时,不要填负号,直接填进项税和销项税,自动显示留抵进项税。
填资产负债表时,如果应交税费科目是负数,那么就填负数。

热心网友 时间:2022-02-24 03:16

*是负数,就是应交*是借方余额,填纳税申报表时,不要填负号,直接填进项税和销项税,自动显示留抵进项税。填资产负债表时,如果应交税费科目是负数,那么就填负数。
*是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税,由国家税务局负责征收,税收收入中50%为*财政收入,50%为地方收入。 *根据对外购固定资产所含税金扣除方式的不同,可分为生产型*、收入型*、消费型*三大税收类型。
在实际当中,商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此,中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。即根据销售商品或劳务的销售额,按规定的税率计算出销售税额,然后扣除取得该商品或劳务时所支付的*款,也就是进项税额,其差额就是增值部分应交的税额,这种计算方法体现了按增值因素计税的原则。

热心网友 时间:2022-02-24 04:51

1.如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核,故*纳税申报表附列资料·(表一)中*的份数填当月正数*份数和红字*份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数。
2.如果是小规模纳税人,申报表主表中的销售额为不含税销售额。销售应税行为有扣除项目的,为扣除后的不含税销售额。小规模纳税人销售额根据适用征收率和项目不同,分别填写在不同的栏次中。销售货物货物和销售服务、不动产和无形资产的销售额分别填写在不同的列中。

热心网友 时间:2022-02-24 06:42

*是负数,填写留抵税额,下期抵减应纳税额。
  填写纳税申报表的表二第21栏,就会主动生成主表的第14栏。(那一栏到时会被减掉。)
  *计算后是负数,是因为当进项税额大于销项税额(即销项少,进项多)的情况下,那么应交税金-应交*就是负数了。而这个负数就是留到下一纳税期抵扣的税额(简称留抵税额)。
增值税是负数的报表怎么填列

增值税是负数,填写留抵税额,下期抵减应纳税额。填写纳税申报表的表二第21栏,就会主动生成主表的第14栏。(那一栏到时会被减掉。)增值税计算后是负数,是因为当进项税额大于销项税额(即销项少,进项多)的情况下,那么应交税金-应交增值税就是负数了。而这个负数就是留到下一纳税期抵扣的税额(...

增值税是负数的报表怎么填列

增值税是负数,就是应交增值税是借方余额,填纳税申报表时,不要填负号,直接填进项税和销项税,自动显示留抵进项税。填资产负债表时,如果应交税费科目是负数,那么就填负数。增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税,由国家税务局负责征收,税收收入中50%为中央财政收...

小规模纳税人增值税申报负数发票怎么申报?

一、如果是一般纳税人,由于相关数据是自动审核,故增值税纳税申报表附列资料(表一)中发票的份数填当月正数发票份数和红字发票份数的合计数,但金额和销项税额填正数和红字相抵后的数额,如相抵后是负数,就填负数。二、如果是小规模纳税人,申报表主表中的销售额为不含税销售额。销售应税行为有...

增值税为负数怎么申报

法律分析:1.登录电子税务局申报客户端,进入发票采集页面,选择销项采集。2.按照负数发票上的负数金额填列销项数据。3.选择申报表填写。4.选择附表一,点击填写。已经采集的负数销项数据自动归集到申报表中,复核后点击保存。销项负数发票也称红字发票,红字发票开出后,应该入账编制会计凭证,红字冲减当期收入...

应交增值税为负数在资产负债表怎么填

应交增值税为负数,在资产负债表的应交税费栏次按负数填写,应交增值税为负数说明有增值税留抵税额或者预交增值税。比如一般纳税人单位进项税额大于销项税额的时候,就会形成期末留抵税额,这个时候资产负债表的应交税费就是负数余额。

增值税报表里的应纳税额是负数保存不了怎么办?

《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》填写说明:(三十三)第19栏“应纳税额”:反映纳税人本期按一般计税方法计算并应缴纳的增值税额。(三十八)第24栏“应纳税额合计”:反映纳税人本期应缴增值税的合计数。按表中所列公式计算填写。以下两栏可以填写“负数”(三十九)第25栏“期初未缴税额(...

一般纳税人增值税申报表怎么申报负数

一般纳税人增值税申报表申报负数的流程:用加计抵减政策的生产、生活服务业纳税人,当期发生了进项税额转出,按规定调减加计抵减额后,形成的可抵减额负数,应填写在《增值税纳税申报表附列资料》中的加计抵减情况下第4列的“本期可抵减额”中,通过表中公式运算,可抵减额负数计入当期“期末余额”...

上月申报增值税为负数,这月做报表时发现当月应申报税额被减去上月的...

上月申报增值税为负数,那就是还有可以抵扣的进项税了,这个月可以继续抵扣的,所以这个月申报应缴税金时留抵的进项为0,应交的税金扣掉上月的金额就可以了

我这个月的应交增值税是负数的应该怎么做账

这个月的应交增值税是负数,那么截平应交税费-应交增值税明细账之后,直接是应交税费-未交增值税在借方就可以了。

当月只开了一张红字的增值税专用发票销项税额为负数,申报怎么填报

当月只开了一张红字的增值税专用发票销项税额为负数,申报怎么填报 当月只开了一张红字的增值税专用发票销项税额为负数,申报时: 在“未开具发票”栏填列和红字发票同样金额的无票收入,以后开票有收入时,再冲减。当月开的增值税专用发票销项税额必须当月申报吗 当月开具的增值税发票,必须记入当月...

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