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“应交税金-应交*-进项税”和“其他应收款-进项税”的区别是什么?

发布网友 发布时间:2022-05-06 07:28

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1个回答

热心网友 时间:2023-10-08 16:39

区别是,其他应收款-进项税是错误的记账方式。
企业取得可抵扣的进项*,应该认证并申报抵扣。在认证当月,入账借记应交税费-应交*-进项税额科目。
实际工作中,有个待抵扣进项税的业务,一般是辅导期一般纳税人在“应交税费”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目,用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证
*抵扣凭证注明或者计算的进项税额。
即使不是辅导期一般纳税人,企业出于税务筹划,会将一些已经取得但未认证的进项税额入账“待抵扣进项税额”明细科目,待实际认证时再予转入应交*-进项税额明细科目。
一些对*业务不熟的会计人员,会将暂未认证的进项税额在其他应收款科目下乱设明细科目进行核算,这种做法是错误的。
...应交增值税-进项税 和 其他应收款-进项税 的区别?

区别是,其他应收款-进项税是错误的记账方式。企业取得可抵扣的进项发票,应该认证并申报抵扣。在认证当月,入账借记应交税费-应交增值税-进项税额科目。实际工作中,有个待抵扣进项税的业务,一般是辅导期一般纳税人在“应交税费”科目下增设的“待抵扣进项税额”的明细科目,用于核算辅导期一般纳税人取得...

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差别就在对进项税一级会级科目帐务的处理:1.应交税金-应交增值税-进项税---是负债科目指:企业在购货时已缴的可抵扣的进项税金;2.其他应收款-进项税---属资产类科目-但进项税没有这种处理方法,感觉是应收帐款以外企业的债权是可以收回的往来款,3.下面的帐务处理是正确的。借:固定资产 应...

会计分录借生产成本借应交税金-进项税额贷记其他应收款是什么意思

意思是:因为应交税金—应交增值税(进项税额)材料或是商品采购时用,生产成本是材料,生产成本他只是和本年利润是归集介质,意义是把和生产产品有关的成本聚拢后分配到在产品和库存商品中即完工产品中。不是一个单指某一个可以纳税务的载体。借记的是原料和应交税金—应交增值税(进项税额)贷记其他...

应交税金与其他应交款的区别

一、二者的区别:一)概念不同。应交税金是根据税法规定应上缴的各种税款。是应付帐款的一种。为了反映各种税金的应交和实际交纳情况,应设置“应交税金”帐户进行核算。其他应交款指企业需要向国家缴纳的各项款项中除了税金以外的各种应交款项,主要包括教育附加费、车辆购置附加费等。二)核算范围不一...

请问应交税费---应交增值税(出口退税)是在贷方?而借方的科目是其他应...

出口退税是在公司有进项税额留底的情况下才会产生的退税额,也就是说应交增值税为借方余额的时候才会产生退税。 退税款退的是我们公司的进项税额,所以税务局把我们公司的进项税额借方多出来的税退给我们,我们借方 其他应收款 ,贷方是应交税费应交增值税出口退税,你不要理解贷方为什么还交税 ,你要...

应交税金和应交税费有什么区别啊?

1. 企业采购物资等,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税--进项税额),按应计入采购成本的金额,借记材料采购、在途物资或原材料、库存商品等科目,按应付或实际支付的金额,贷记应付账款、应付票据、银行存款等科目。购入物资发生的退货,做相反的会计分录。2.销售物资或提供应税劳务,按...

关于会计的三个问题

1 卖出是销项,购入是进项。2、现金盈余 借:现金 贷:待处理财产损益,报批转销时 借:待处理财产损益 贷:营业外收入 3、其他应收款其他应付款,就是除了应付账款,应收账款以外的往来等 其他应交款是指企业需要缴纳的各项款项中除了税金以外的各种应交款项,主要包括教育附加费、车辆购置附加费等 ...

其他应收款待抵扣进项税应该怎么核算?

其他应收款待抵扣进项税的借方是已经认证的进项税额暂时不允许抵扣的金额,贷方是允许抵扣时转出的金额。进项税额计入其他应收的会计分录当时没有认证抵扣,待认证抵扣后冲销。未认证发票的入账借:原材料、其他应收款-待抵扣进项税贷:应付账款下月认证后借:应交税金-应交增值税-进项税额贷:其他应收款-待...

借:其他应收款 贷:应交税金和 借:应交税金 贷:其他应收款 这两个会计...

不太一样,负数一般表示重回的含义

应交税费—应交增值税(进项)为什么会记在借方?

正常的负债类科目的余额应该是在贷方。1、进项税一般来讲是采购商品时才会产生,会计分录 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)贷:现金或银行存款 2、销项税是销售商品是产生,会计分录 借:应收账款或现金、银行存款 贷:商品销售收入 应交税费 —应交增值税—销项税额 ...

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