用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
发布网友
发布时间:2022-05-02 15:00
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热心网友
时间:2022-05-24 23:11
方法一、如果因上年数据错误造成,调整好上年数据后,再结转;
方法二、如果上面数据无误,结转到本年后,出现错误,调整本年期初数据。
热心网友
时间:2022-05-24 23:11
首先可以尝试重新结转;若还有问题查询结转信息是什么原因。一般导致错误是因为科目、客户、供应商等基础档案差异导致结转错误
热心网友
时间:2022-05-24 23:12
付费内容限时免费查看回答您好,您的问题我已经看见了,正在整理答案,稍后5分钟给您答复,请稍等一会哦
您好亲: 您所问的问题 用友T3结转上年数据有错误怎么改正 为您提供答案如下:1、打开 系统管理。2、点击系统菜单选择注册。3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,选择年度账下的建立。5、出现建立年度账对话框,点击确认。6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)即可。希望我的回答能帮到您哟。
提问结转预收账款错误报告
结转预收账款错误报告怎么更改
回答您好亲: 您所问的问题 结转预收账款错误报告 为您提供答案如下:确认收入、结转预收时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交*(销项)
企业在收到预收款项时,先列入“预收账款”的贷方,此时该项目表现为一项负债;等到企业发出商品时,按总的价税款列入“预收账款”的借方,由于预收款会小于实际价税款,在企业发出商品后“预收账款”的余额一般为借方,其本质为应收的性质,等同于“应收账款”。
在期末列报时,如果截止期末“预收账款”为借方余额则应列入应收账款项,如为贷方余额则列入预收账款项。如果企业在预收账款业务不多时,可用“应收账款”来代替,其列报方式等同。
热心网友
时间:2022-05-24 23:12
可以在期初结转后进行修改。
用友T3结转上年数据有错误怎么改正
1、打开 系统管理。2、点击系统菜单选择注册。3、用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。4、登录后,选择年度账下的建立。5、出现建立年度账对话框,点击确认。6、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。7、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他...
用友T3结转上年数据有错误怎么改正?
可以通过以下过程进行操作:1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证...
用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗...
你这样的问题,最快的方式就是做凭证来调整,注明你是调账的;除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明:你现在最新的是12年度的帐,当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的;...
用友t3年结的问题!
1、打开软件,先确保上年的12月做完月结,做过月结的会面都会有一个“Y”。2、在做年结之前备份,防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。3、退出,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份...
用友t3上年年末与年初的数据不一致怎么办
可能是你建年度帐之后 对老帐套的基础信息又作了修改 在结转总帐 导致数据不一致 对一下明细账 少的话就直接改起初信息 太乱的话 就恢复备份重新年结一次了
用友t3财务通普及版结转上年数据后没有期初余额是什么原因?
确保数据无误,并检查是否有数据被意外清除。如遇数据库问题,务必寻求专业修复。5. 在用友T3财务通普及版中,预收账款管理涉及收款和使用两部分。登录软件后,点击总账菜单,选择“设置”并寻找“期初余额”选项。在弹出的期初余额录入界面,找到对应列,直接输入所需的期初余额数据即可。
用友T3结转上年度帐后继续做下年的帐发现上年度设置好的科目没有...
1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。2、选中【期间损益结转】,如何是第一次使用,需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中,然后确定。4、已设置好对应到“本年...
用友t3标准版核算管理已经结转到下一年发现上一年库存录入错误可以反...
T3单独库存模块就是用作仓库的进出,也只能核算库存成本,如果需要修改建议在2021年调整。如果实在需要修改2020年的数据,记得先备份。步骤比较繁琐,可以留言。
用友T3,2014年年度结转以后,发现有误,2015年也记账了,现在怎么反结账修 ...
发现2014年的有错误?需要修改2014年的账务吗?你可以直接用2014年的日期跟会计期间进入,把2014年12月份的财务反审核反记账,修改完成后,在到系统管理中进行结转新年度账
用友T3结转上年预收数据是提示x
说明上一年数据有错误要修改。如果因上年数据错误造成,调整好上年数据后,再结转。一般导致错误是因为科目、客户、供应商等基础档案差异导致结转错误。