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小规模纳税人无票收入增值税应该怎么交,怎么做会计分录

发布网友 发布时间:2022-05-06 01:44

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2022-06-08 01:57

没有**也是要缴纳的,小规模的纳税人税率为3%,如果你取的收入是含税金额,那么先换算成不含税金额,在乘以税率,就可以了,举个例子,2月份,取得无票收入100元(含税),那么本月应缴税金——应交*=100/(1+3%)X3%=2.91元。
借:应收账款/银行存款/库存现金/应收票据(看你们的收款方式了)
100
贷:主营业务收入或者其他业务收入(看你们的营业范围)
97.09
应交税金——应交*
2.91
月末的时候结转成本:
借:主营业务成本/其他业务成本
贷:库存商品/原材料/低值易耗等

热心网友 时间:2022-06-08 03:15

按照无票收入除以1+3%,然后乘以3%就算出来需要交的*了,会计分录为:借:银行存款(应收账款、或预收账款等)贷:主营业务收入贷:应交税费——应交*

热心网友 时间:2022-06-08 04:49

取得收入时:
借:库存现金
货:应交税金—应交*
主营业务收入
借:主营业务成本
货:库存商品
缴税时:
借:应交税金—应交*
货:库存现金
成本结转是以商业企业为例。

热心网友 时间:2022-06-08 06:41

应交*:无票收入的总金额/1.03*3%
城建税:应交**7%
教育费附加:应交**3%
其他地方附近:应交*
*
X
(各地略有不同)
%
借:货币资金科目或往来账
贷:主营业务收入
应交*

热心网友 时间:2022-06-08 08:49

假如你实际收到的销售款为103元,则应交的*为103/(1+3%)*3%=3元,会计分录:

现金(银行存款)10

主营业务收入
100

应缴税费---*
3
小规模纳税人无票收入增值税应该怎么交,怎么做会计分录

没有发票增值税也是要缴纳的,小规模的纳税人税率为3%,如果你取的收入是含税金额,那么先换算成不含税金额,在乘以税率,就可以了,举个例子,2月份,取得无票收入100元(含税),那么本月应缴税金——应交增值税=100/(1+3%)X3%=2.91元。借:应收账款/银行存款/库存现金/应收票据(看你们...

小规模纳税人无票收入怎么做账

无票收入跟开票收入的账务处理是一样的。同样确认收入计算增值税。会计分录是:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。

小规模纳税人不开票收入怎么做账

一、正文回答小规模企业取得的收入未开具发票的,也需要进行账务处理确认收入,没有发票做原始凭证,可用公司自制的销售发货单据做为原始凭证,收据一般用在收到款项时做为原始凭证,报税时直接按入账时拆分的增值税销项额申报即可。借:银行存款,贷:主营业务收入。应交税费、应交增值税 、未开票收入/(...

小规模不交税的收入如何做账?会计分录怎么做?

小规模不交税的收入分录,具体如下:借:应交税费——应交增值税贷:营业外收入小规模纳税人无票销售的账务处理借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税小规模纳税人享受免征增值税的账务处理1、取得收入时:借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税——减免税额2...

关于小规模纳税人不开票收入的税务处理

一、按合同规定的货款确定收入,以出库凭据做附件。借:应收账款或银行存款或其他科目 贷:主营业务收入 应交税费-增税 借:主营业务成本 贷:库存商品或其他存货类科目 二、无论是小规模纳税人还是一般纳税人,未开具发票的应作为无票收入入账并进行纳税申报。具体应填写到纳税申报表的附表一“未开具...

小规模纳税人收到增值税普通发票如何做会计分录?

小规模纳税人增值税会计分录怎么做?1、销售实现收入时计提增值税:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费:应交增值税 2、缴纳税费时:借:应交税费–应交增值税 贷:银行存款 增值税专用发票和普通发票有什么区别 1、票面有所区别 增值税专用发票是可抵扣发票,一般是三联式,带有“增值税专用...

小规模纳税人未交增值税怎么做结转分录

小规模纳税人未交增值税怎么做结转分录小规模纳税企业期末无需结转增值税.1、根据企业会计准则和税法的规定,小规模纳税人仅设置"应交税费-应交增值税"科目,不设置"应交税费-未交增值税"和"应交税费-已交增值税"科目,计提和缴纳都通过"应交税费-应交增值税"科目核算;2、销售实现收入计提增值税时...

小规模小微企业月收入不超过三万怎么做账?会计分录怎么做?

如果增值税小规模纳税人以1个季度为纳税期限,季度销售额没有超过9万元(包括9万元),则增值税按照以上相关文件规定实行免征。其做账的时候,应当将税收优惠部分计入营业外收入:销售的会计分录怎么做?借:银行存款20600贷:主营业务收入20000应交税费——应交增值税600优惠政策部分会计分录怎么做?借:应交...

小规模纳税人无票收入增值税应该怎么交

十)第8栏“不含税销售额”:填写应税服务的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03,与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额”“本期数”“应税服务”栏数据一致。申报后到税务机关交纳或通过三方协议银行账户直接扣税。

小规模纳税人增值税的会计分录怎么做?

小规模纳税人增值税的账务处理销售商品确认收入的会计分录:借:银行存款/应收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税结转销售成本的会计分录:借:主营业务成本贷:库存商品因为小规模纳税人不需要进销项抵扣,因此小规模纳税人不用登记“应交税费—应缴增值税(进项税额)”科目,而是直接计入“...

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