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资产负债表中应收账款为负数,可以吗

发布网友 发布时间:2022-04-24 00:46

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-10-16 06:17

应收账款不可以是负数,期末余额负数需要在预收账款填写的。

资产负债表上应收账款等项目的填列

应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

预收账款项目应根据应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

应付账款项目应根据应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

预付账款项目应根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;

其他应收款项目应根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

其他应付款项目应根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

扩展资料

遇到资产负债报表不平的情况,先不要惊慌,仔细观察报表,大致有以下两种情况,按照下面提示操作,基本都能自行解决

第1种情况:年初数平衡,期末数不平衡

这种情况一般是没有进行月末结转导致,可以打开“报表”----“科目明细表”,检查所有损益类科目是否结转为0,如果手工添加过总账科目,还需要修改资产负债表,将手工添加的总账科目编好公式即可

第2种情况:年初数和期末数都不平衡

如果是年中启用的账套,不仅输入了年初数,还录入了累计发生数的用户一定要注意,损益类科目的借、贷方都要填上相同的累计数(相当于结转),然后将收入类的合计填入“本年利润”贷方,支出类的合计填入“本年利润”借方,这样的初始化数据才能平衡

参考资料来源:百度百科-资产负债表

热心网友 时间:2023-10-16 06:18

资产负债表不会有影响的。但财务报表中往来科目不能出现负数,因为负数会对报表的使用人(股东,投资者)造成疑惑。一般各往来款出现负数时都要在报表上调整掉。往来款重分类调表不调账。 应收账款和应付账款互调,其他应收和其他应付互调,预付和预收互调。

热心网友 时间:2023-10-16 06:18

资产负债表中应收账款为负数是不可以的。在“应收账款”明细余额中的贷方余额,编制报表时,应当列入预收账款,所以合计金额不会是负数。
供参考。

热心网友 时间:2023-10-16 06:19

朋友,您好!
资产负债表中应收账款不能为负数。
若你在记账的的时候,你们单位的会计科目中没设置“预收账款”这个科目的话,可以将预收账款的数据记在“应收账款”之下,这种情况之下,账户余额就可能出现负数的情形了。但是在期末填列和编制财务报表时,应收账款和预收账款在资产负债表中都有反映的.前者是资产类,后者是负债类,要根据明细账余额分析填列的。
希望对朋友有所帮助,祝您工作顺利,生活愉快!!!

热心网友 时间:2023-10-16 06:20

可以这样直观的理解,出现负值说明收多了,既然收多了,就属于应付喽,要放到其他应付款反映。是不应该出现负数的。

对于负数的余额,你应该红字重分类的。

重分类的分录为

借:其他应收款
贷:其他应付款

热心网友 时间:2023-10-16 06:17

应收账款不可以是负数,期末余额负数需要在预收账款填写的。

资产负债表上应收账款等项目的填列

应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

预收账款项目应根据应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

应付账款项目应根据应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;

预付账款项目应根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;

其他应收款项目应根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数-计提的相应的坏账准备计算填列;

其他应付款项目应根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

扩展资料

遇到资产负债报表不平的情况,先不要惊慌,仔细观察报表,大致有以下两种情况,按照下面提示操作,基本都能自行解决

第1种情况:年初数平衡,期末数不平衡

这种情况一般是没有进行月末结转导致,可以打开“报表”----“科目明细表”,检查所有损益类科目是否结转为0,如果手工添加过总账科目,还需要修改资产负债表,将手工添加的总账科目编好公式即可

第2种情况:年初数和期末数都不平衡

如果是年中启用的账套,不仅输入了年初数,还录入了累计发生数的用户一定要注意,损益类科目的借、贷方都要填上相同的累计数(相当于结转),然后将收入类的合计填入“本年利润”贷方,支出类的合计填入“本年利润”借方,这样的初始化数据才能平衡

参考资料来源:百度百科-资产负债表

热心网友 时间:2023-10-16 06:18

资产负债表不会有影响的。但财务报表中往来科目不能出现负数,因为负数会对报表的使用人(股东,投资者)造成疑惑。一般各往来款出现负数时都要在报表上调整掉。往来款重分类调表不调账。 应收账款和应付账款互调,其他应收和其他应付互调,预付和预收互调。

热心网友 时间:2023-10-16 06:18

资产负债表中应收账款为负数是不可以的。在“应收账款”明细余额中的贷方余额,编制报表时,应当列入预收账款,所以合计金额不会是负数。
供参考。

热心网友 时间:2023-10-16 06:19

朋友,您好!
资产负债表中应收账款不能为负数。
若你在记账的的时候,你们单位的会计科目中没设置“预收账款”这个科目的话,可以将预收账款的数据记在“应收账款”之下,这种情况之下,账户余额就可能出现负数的情形了。但是在期末填列和编制财务报表时,应收账款和预收账款在资产负债表中都有反映的.前者是资产类,后者是负债类,要根据明细账余额分析填列的。
希望对朋友有所帮助,祝您工作顺利,生活愉快!!!

热心网友 时间:2023-10-16 06:20

可以这样直观的理解,出现负值说明收多了,既然收多了,就属于应付喽,要放到其他应付款反映。是不应该出现负数的。

对于负数的余额,你应该红字重分类的。

重分类的分录为

借:其他应收款
贷:其他应付款
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