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进口和付汇结算账期不一致

发布网友 发布时间:2023-05-13 17:11

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2024-10-29 12:07

1. 是很常见的情况。

2. 这是因为进口商和出口商的银行往往使用不同的结算方式,例如进口商的银行可能使用的是L/C(信用证),而出口商的银行可能使用的是D/P(付款交单)或D/A(打期交单)。

另外,进口商和出口商之间的协商也可能导致账期不一致。

3. 如果进口商和出口商能够进行充分的沟通和协商,并制定出一致的付款方式和账期,就可以避免这种情况的发生。
同时,国际贸易中的第三方支付平台也可以提供更加高效和稳定的结算服务,帮助解决账期不一致的问题。

热心网友 时间:2024-10-29 12:08

***
2019-03-06 17:04:56
1。借财务费用-国外银行费用贷应收帐款一般这种情况都是国外的银行扣的汇费。2。报关单和*的金额不会对不上的,对不上你是没法报关的。如果确有对不上的,无论如何你只能按报关单重作*记帐。反正*是你自己开的。
3。多收只好记入营业外收入了。或者不想交税的话就把他挂在预收帐款里。这没有关系,金额不大,你就把他当作银行扣费好了,因为很多国外银行扣费你在水单上根本就看不到。我就经常遇见这种事,国外客户传真过来的电汇申请单上的金额是对的,等我拿到水单就少了15或25美圆,有时候水单上还写写"少许费用",有时候什么也不写。
你直接把他作为财务费用作掉没有任何问题。如果你要按正规的做的话,那太麻烦了。因为如果是客户本来就少汇了,而且不会再汇的话,你这10元实质上就是坏帐损失,你要做坏帐损失的话,是要到税务局报批的。
为10元不值吧

热心网友 时间:2024-10-29 12:08

借财务费用-国外银行费用贷应收帐款一般这种情况都是国外的银行扣的汇费。2。报关单和*的金额不会对不上的,对不上你是没法报关的。如果确有对不上的,无论如何你只能按报关单重作*记帐。反正*是你自己开的。
  3。多收只好记入营业外收入了。或者不想交税的话就把他挂在预收帐款里。这没有关系,金额不大,你就把他当作银行扣费好了,因为很多国外银行扣...[展开]
雾***
2019-03-06 17:13:38
收到货款时:借:银行存款贷:预收账款/应收账款开*时:借:预收账款/应收账款贷:主营业务收入应交税费-*-销项
刘***
2019-03-06 17:02:10
如果你打算记账,就记无票销售,把这笔货款,分成收入和销项税两部分就可以了.和开销项*的分录一样.借:现金或银行存款,贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交*(销项税额)
说***
2019-03-06 17:00:57
  1、本月销售货物收到货款,延期开出的**通过一红一蓝来做账。
    2、做账如下:  (1)本月会计分录  借:银行存款117  贷:主营业务收入100  应交税费——应交*17  (2)延期会计分录  ①借:行存款-117  贷:主营业务收入-100  应交税费——应交*-17  或者:  借:主营业务收入100  应交税费——...[展开]
我***
2019-03-06 16:38:31
已经收到的货款借:银行存款,未收的货款借:应收账款,建议你用软件做账有些账务,像往来账,用手工记账的话,比较容易乱,{智}点软件里面专门有个往来账的账簿模块

热心网友 时间:2024-10-29 12:08

1. 是很常见的情况。

2. 这是因为进口商和出口商的银行往往使用不同的结算方式,例如进口商的银行可能使用的是L/C(信用证),而出口商的银行可能使用的是D/P(付款交单)或D/A(打期交单)。

另外,进口商和出口商之间的协商也可能导致账期不一致。

3. 如果进口商和出口商能够进行充分的沟通和协商,并制定出一致的付款方式和账期,就可以避免这种情况的发生。
同时,国际贸易中的第三方支付平台也可以提供更加高效和稳定的结算服务,帮助解决账期不一致的问题。

热心网友 时间:2024-10-29 12:08

***
2019-03-06 17:04:56
1。借财务费用-国外银行费用贷应收帐款一般这种情况都是国外的银行扣的汇费。2。报关单和*的金额不会对不上的,对不上你是没法报关的。如果确有对不上的,无论如何你只能按报关单重作*记帐。反正*是你自己开的。
3。多收只好记入营业外收入了。或者不想交税的话就把他挂在预收帐款里。这没有关系,金额不大,你就把他当作银行扣费好了,因为很多国外银行扣费你在水单上根本就看不到。我就经常遇见这种事,国外客户传真过来的电汇申请单上的金额是对的,等我拿到水单就少了15或25美圆,有时候水单上还写写"少许费用",有时候什么也不写。
你直接把他作为财务费用作掉没有任何问题。如果你要按正规的做的话,那太麻烦了。因为如果是客户本来就少汇了,而且不会再汇的话,你这10元实质上就是坏帐损失,你要做坏帐损失的话,是要到税务局报批的。
为10元不值吧

热心网友 时间:2024-10-29 12:09

借财务费用-国外银行费用贷应收帐款一般这种情况都是国外的银行扣的汇费。2。报关单和*的金额不会对不上的,对不上你是没法报关的。如果确有对不上的,无论如何你只能按报关单重作*记帐。反正*是你自己开的。
  3。多收只好记入营业外收入了。或者不想交税的话就把他挂在预收帐款里。这没有关系,金额不大,你就把他当作银行扣费好了,因为很多国外银行扣...[展开]
雾***
2019-03-06 17:13:38
收到货款时:借:银行存款贷:预收账款/应收账款开*时:借:预收账款/应收账款贷:主营业务收入应交税费-*-销项
刘***
2019-03-06 17:02:10
如果你打算记账,就记无票销售,把这笔货款,分成收入和销项税两部分就可以了.和开销项*的分录一样.借:现金或银行存款,贷:主营业务收入;贷:应交税金-应交*(销项税额)
说***
2019-03-06 17:00:57
  1、本月销售货物收到货款,延期开出的**通过一红一蓝来做账。
    2、做账如下:  (1)本月会计分录  借:银行存款117  贷:主营业务收入100  应交税费——应交*17  (2)延期会计分录  ①借:行存款-117  贷:主营业务收入-100  应交税费——应交*-17  或者:  借:主营业务收入100  应交税费——...[展开]
我***
2019-03-06 16:38:31
已经收到的货款借:银行存款,未收的货款借:应收账款,建议你用软件做账有些账务,像往来账,用手工记账的话,比较容易乱,{智}点软件里面专门有个往来账的账簿模块
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