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增值税发票怎么退税

发布网友 发布时间:2022-04-28 13:04

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热心网友 时间:2023-10-09 18:18

1、填写退税申请表,附上税票、原*、红字*、重开*的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。

2、出口企业和其他单位丢失*专用*的*联和抵扣联的,经认证相符后,可凭*专用*记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失*专用*已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。

出口企业和其他单位丢失*专用*抵扣联的,在*专用*认证相符后,可凭*专用*的*联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。

扩展资料:

*专用*必须按下列规定开具:

1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用*,并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用*,购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“¥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在“名称”栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。

6、发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、*的处理方法。

7、税务机关代开专用*,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开*专用*章,专用章加盖在专用*底端的中间位置,使用红色印泥。凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵扣凭证。

8、不得拆本使用专用*。

参考资料来源:百度百科-*专用*

热心网友 时间:2023-10-09 18:18

申请退税要事先和税务局勾通,或者认为符合规定,那么就填写退税申请书,具体格式、内容和所需材料要符合税务局要求,申请书提交给税务局等着税务部门逐级审批就行了,如果审核通过可以办理手续的时候他们会通知。

工厂开具给你的*总金额(价税合计)就是实际支付的货款总额。因为退税率15%,小于*率17%,即先征后退中先征的多,后退的少。

如果可以和工厂洽谈,用10%的税点,开17%的税票,可以要求按696的净价开,按17%的税率计算*,即总的价税合计81432.00,而你实际支付696*100*1(1+10%)=76560.00,则你的收益会好些。

扩展资料:

出口退税的一般程序及附送资料 出口退税登记的一般程序:

1、有关证件的送验及登记表的领取 企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后,应于30日内办理出口企业退税登记。

2、退税登记的申报和受理 企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记。

3、填发出口退税登记证 税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”。

4、出口退税登记的变更或注销 当企业经营状况发生变化或某些退税*发生变动时,应根据实际需要变更或注销退税登记。 

参考资料来源:百度百科-退税

热心网友 时间:2023-10-09 18:19

1、填写退税申请表,附上税票、原*、红字*、重开*的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。


2、出口企业和其他单位丢失*专用*的*联和抵扣联的,经认证相符后,可凭*专用*记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失*专用*已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。


出口企业和其他单位丢失*专用*抵扣联的,在*专用*认证相符后,可凭*专用*的*联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。

扩展文件; 《**会计资料大全》

热心网友 时间:2023-10-09 18:19

申请退税要事先和税务局勾通,或者你认为符合规定,那么就填写退税申请书,具体格式、内容和所需材料要符合税务局要求,申请书提交给税务局等着税务部门逐级审批就行了,如果审核通过可以办理手续的时候他们会通知你。

热心网友 时间:2023-10-09 18:20

不叫退税,叫抵扣,进项税与销项税相抵减,如果余额在进项税,说明这个月买的比卖的多,反之则卖的比买的多
得看你是一般纳税人还是小规模纳税人了
小规模是不能抵扣的

热心网友 时间:2023-10-09 18:18

1、填写退税申请表,附上税票、原*、红字*、重开*的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。

2、出口企业和其他单位丢失*专用*的*联和抵扣联的,经认证相符后,可凭*专用*记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失*专用*已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。

出口企业和其他单位丢失*专用*抵扣联的,在*专用*认证相符后,可凭*专用*的*联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。

扩展资料:

*专用*必须按下列规定开具:

1、项目填写齐全,全部联次一次填开,上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚,不得涂改。如填写有误,应另行开具专用*,并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的,也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章,不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角,覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏,用手工填写的,属于未按规定开具专用*,购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*,必须在“金额”、“税额”栏合计(小写)数前用“¥”符号封顶,在“价税合计(大写)”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

购销双方单位名称必须详细填写,不得简写。如果单位名称较长,可在“名称”栏分上下两行填写,必要时可出该栏的上下横线。

6、发生退货,销售折让收到购货方抵扣联、*的处理方法。

7、税务机关代开专用*,除加盖纳税人财务专用章外,必须同时加盖税务机关代开*专用*章,专用章加盖在专用*底端的中间位置,使用红色印泥。凡未加盖上述用章的,购货方一律不得作为抵扣凭证。

8、不得拆本使用专用*。

参考资料来源:百度百科-*专用*

热心网友 时间:2023-10-09 18:18

申请退税要事先和税务局勾通,或者认为符合规定,那么就填写退税申请书,具体格式、内容和所需材料要符合税务局要求,申请书提交给税务局等着税务部门逐级审批就行了,如果审核通过可以办理手续的时候他们会通知。

工厂开具给你的*总金额(价税合计)就是实际支付的货款总额。因为退税率15%,小于*率17%,即先征后退中先征的多,后退的少。

如果可以和工厂洽谈,用10%的税点,开17%的税票,可以要求按696的净价开,按17%的税率计算*,即总的价税合计81432.00,而你实际支付696*100*1(1+10%)=76560.00,则你的收益会好些。

扩展资料:

出口退税的一般程序及附送资料 出口退税登记的一般程序:

1、有关证件的送验及登记表的领取 企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后,应于30日内办理出口企业退税登记。

2、退税登记的申报和受理 企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记。

3、填发出口退税登记证 税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”。

4、出口退税登记的变更或注销 当企业经营状况发生变化或某些退税*发生变动时,应根据实际需要变更或注销退税登记。 

参考资料来源:百度百科-退税

热心网友 时间:2023-10-09 18:19

1、填写退税申请表,附上税票、原*、红字*、重开*的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。


2、出口企业和其他单位丢失*专用*的*联和抵扣联的,经认证相符后,可凭*专用*记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失*专用*已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。


出口企业和其他单位丢失*专用*抵扣联的,在*专用*认证相符后,可凭*专用*的*联复印件向主管出口退税的税务机关申报退(免)税。

扩展文件; 《**会计资料大全》

热心网友 时间:2023-10-09 18:19

申请退税要事先和税务局勾通,或者你认为符合规定,那么就填写退税申请书,具体格式、内容和所需材料要符合税务局要求,申请书提交给税务局等着税务部门逐级审批就行了,如果审核通过可以办理手续的时候他们会通知你。

热心网友 时间:2023-10-09 18:20

不叫退税,叫抵扣,进项税与销项税相抵减,如果余额在进项税,说明这个月买的比卖的多,反之则卖的比买的多
得看你是一般纳税人还是小规模纳税人了
小规模是不能抵扣的
增值税发票退税流程是怎么样的?

1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单...

增值税发票可以退税吗?

是不可以退税的。我国相关的法律中明确规定了增值税的发票是不能够进行退税的,因为个人无法退税,只有一般的纳税人才是有资格进行退税抵扣的。并且不符合退税资格的税务部门也是会给予补回的。 一、增值税发票可以退税吗?是不可以退税的。增值税普通发票不可以退税。个人是没有退税的,只有一般规纳税人资...

增值税怎么退税流程

1、税务机关办理退税手续,需要纳税人提供有关凭证,如增值税专用发票、购进发票、销售发票等;2、税务机关办理退税手续,需要纳税人提供有关资料,如增值税纳税申报表、增值税税收缴纳凭证等;3、税务机关办理退税手续,需要纳税人提供有关财务报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等;4、税务机关办理退...

增值税专用发票退税流程

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一般纳税人增值税可以退税么?

在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还。二、具体增值税可以退税需要满足的条件如下:1、企业出口的货物必须在增值税、消费税征收范围 需要具备这条件是因为对货物的退税必须是在已征收过税务的货物上进行退还获免征,而对于未征收增值税、消费税的货物则是不能...

小规模纳税人增值税退税流程是什么

1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。审批、退库的事是税务人员干的程序。2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单...

增值税退税条件是怎么规定的

1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅办税窗口。2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联的,经认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单,向主管税务机关申报退(免)税。三...

增值税发票退税有哪些流程?

增值税发票如何退税处理?1,一般纳税人取得增值税专用发票进项,正常扣除程序,小规模纳税人不能抵扣进项税额,而当月出口和本月初确认收入并对税金进行进项转出,可抵扣部分为退税部分,不可扣除部分为销售成本;2、银行可以拿回回单后将核销单至外管局联合进行会计核算;所有文件有效期为90天,这意味着...

增值税发票怎么退税

申请退税要事先和税务局勾通,或者认为符合规定,那么就填写退税申请书,具体格式、内容和所需材料要符合税务局要求,申请书提交给税务局等着税务部门逐级审批就行了,如果审核通过可以办理手续的时候他们会通知。工厂开具给你的发票总金额(价税合计)就是实际支付的货款总额。因为退税率15%,小于增值税率...

增值税怎么退

一、正面回答增值税发票退税流程:1、填写退税申请表,附上税票、原发票、红字发票、重开发票的复印件,交办税服务厅税窗口,审批、退库的事时税务人员干的程序。2、出口企业和其他单位丢失增值税专用发票的发票联和抵押扣联的,经认证相符后,可凭借增值税专用发票几张联复印件及销售方所在地主管税务机关...

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